23 января 2020 / Семинары

Семинар "Налоговые риски, налоговые резервы и правила налоговой безопасности: актуальные темы от консультантов – практиков"

г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 4, стр. 1, 2-й этаж, конференц-зал
Болтинский Никита Юрьевич Ведущий юрист Адвокатского бюро "Юрлов и Партнеры", налоговый консультант, эксперт Центра правовой поддержки при МОСПП (РОР)
Труфанов Антон Николаевич юрист Союза "ПНК"
Время проведения: 10.00 - 17.00.
Трансляция НЕ ведется!

Участие идет в зачет 8 часов повышения квалификации.
Контакты организатора: manager@palata-nk.ru

Стоимость для членов ПНК: 7 000 рублей при оплате физ. лицом, 8 000 рублей при оплате юр. лицом

Стоимость для иных участников: 9 000 рублей при оплате физ. лицом, 10 000 рублей при оплате юр. лицом.

Участие в серии семинаров 22-24 января идет в зачет 36 часов повышения квалификации и стоимость для членов ПНК - 16 000  рублей при оплате физ. лицом, 18 000 рублей при оплате юр. лицом.
10.00 – 13.00

Легальные и противозаконные способы налоговой оптимизации

Правила налоговой оптимизации. Как суды подходят к оценке налоговой экономии? Какие критерии добросовестности налогоплательщика установлены статьей 54.1 НК РФ? Условия получения налоговой выгоды.

Судебная практика по спорам о получении налоговой выгоды. Создание цепочек продаж с использованием фирм-однодневок. Как налоговые органы выявляют схему. Создание цепочек продаж с взаимозависимыми лицами: условия применения.

Дробление бизнеса. Условия применения. Характерные признаки схемы (рисковые зоны). Положительная и отрицательная судебная практика.

Способы оптимизации НДФЛ и страховых взносов.

Использование объектов интеллектуальной собственности. Условия применения.

Положительная и отрицательная судебная практика.

Должная осмотрительность. Сбор досье на контрагента. Деловая переписка. Доказательства реальности сделки.

Никита Юрьевич Болтинский, Ведущий юрист Адвокатского бюро "Юрлов и Партнеры", налоговый консультант, эксперт Центра правовой поддержки при МОСПП (РОР).


 14-00 – 17.00
  • Зачет/возврат налогов: принципы, доктрины, правила поведения.

Унификация и универсализация зачета/возврата российских налогов. Что нужно знать, понимать и никогда не забывать!

Разбор сроков давности: как осмыслить - не сойти с ума - не пропустить. Какой иск (заявление) подать в суд, чтобы точно вернуть переплату и почему могут отказать?

Механизм «возврата без возврата» или правовые парадоксы и их степень риска. Есть ли еще перспективы у «налоговой подушки»?

Погружение в ч. 2 НК РФ и особенности возврата конкретных налогов. Какой налог сейчас вернуть проще всего?

Процедура зачета (возврата), значение УНД[1] и КНП[2], прохождение досудебного порядка. Какие доказательства должен (просто обязан) предъявить налогоплательщик в деле о возврате налогов?

Бонус: разберем на реальном примере выезд гражданина РФ на работу в дружественное европейское государство и налоговые последствия изменения его резидентского статуса, включая допустимые зачеты (возвраты) национальных налогов.

*При раскрытии темы обязательно присутствует анализ практики (в т. ч., личного опыта).




[1] Уточненная налоговая декларация.


[2] Камеральная налоговая проверка.




Антон Николаевич ТРУФАНОВ, юрист Палаты налоговых консультантов